2005年3月1日,神州數碼控股有限公司在香港發布2004財年第三季度業績報告。在從2004年10月1日到2004年12月31日的第三財季中,神州數碼營業額為42.69億港幣,較上財年同期的39.68億港幣增長7.57%;毛利9991萬港元,比上財年同期9300萬元增長7.71%;凈利潤7400萬港幣,對比上財年同期6602萬元增長12.09%。而在從2004年4月1日截止到2004年12月31日的前三個季度中,神州數碼累計營業額為118.65億港幣,較去年同期109.89億港幣增長7.97%,前三季度累計的凈利潤約為1.7億港幣。
在本財年初,神州數碼制定“IT服務.隨需而動”的發展戰略并對核心業務進行了結構調整,調整為供應鏈管理服務、增值服務和IT服務三大業務模塊。第三季度業績報告中顯示,這三大業務的營業額分別為24.41億港幣,13.53億港幣和4.75億港幣。三大業務在前三季度中的累計營業額分別為:供應鏈管理服務營業額67.09億港幣,增值服務營業額36.22億港幣,IT服務營業額15.34億港幣,分別占總體營業額的56.54%,30.53%和12.93%。
其中,供應鏈管理服務業務的營業額在第三季和前三季分別是24.41億港幣和67.09億港幣,與上財年同期所得的22.39億港幣和65.52億港幣比較,分別增長9.00%和7.32%。繼上半年成功擴張13個產品的代理權后,為了進一步完善高速成長的消費IT產品領域的布局,神州數碼第三季度又新添了Creative MP3和PANASONIC數碼相機兩個新產品;在分銷市場上占據絕對優勢的投影機產品也新增了奧圖碼(OPTOMA)的產品。新產品開拓策略取得了初步的成效,前三季度新產品的營業額就達到了4.3億港幣。面對激烈競爭的市場,神州數碼在供應鏈管理服務業務上發展健康穩定,主要得益于公司根據客戶需求的變化,不斷細分市場,并逐漸加強渠道精細化管理的工作。
在增值服務業務方面,第三季度實現營業額13.53億港幣,較去年同期的11.82億增長14.49%。前三季度營業額達到36.22億港幣,較去年同期32.46億港幣增長11.59%。前三季度,增值服務業務中存儲設備產品和服務的營業額與去年同期相比增幅較大,增長37.35%,套裝軟件營業額增長18.44%,UNIX服務器和網絡產品的營業額分別增長9.28%、5.54%。該業務在2004財年著力增強技術人員的服務能力,企業系統事業本部的技術服務人員已增加到一百多人,有效的提升了技術服務能力,在前三季度的技術服務營業額增長達84.59%之多。
財報顯示,IT服務業務在第三季度收入4.75億港幣,前三季度營業額累計15.34億港幣,繼續保持同比增長。據了解,在2004財年第三季度,應用軟件開發和系統集成業務都得到較快的發展和并贏得了目標客戶的一些重點項目,包括:中國銀行網上銀行項目、濟南地稅項目、中國聯通綜合業務支撐系統項目和中國聯通CDMA WAP業務網四期工程的系統集成項目等等。在CCID顧問發布的最新IT服務市場排名中,神州數碼繼續和IBM、HP一起被列為中國IT服務供應商前三甲。
神州數碼總裁兼CEO表示,神州數碼本財年前三季度業績表現呈現穩定上升的趨勢,管理層對前三季度營業額表現非常滿意。在財年初制定的“IT服務.隨需而動”發展戰略的指導下,神州數碼穩步實現產品擴張,渠道優化以及客戶資源拓展;同時,加強了提升內部運營效率、完善風險控制機制的工作,使得供應鏈管理服務、增值服務業務都保持了市場的領先地位,IT服務業務緊隨IBM、HP排名第三,也得到業內普遍的認可。郭為強調,他以及管理層都對神州數碼的未來充滿了信心。
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